(一)★★■■“一般公共服务支出★★◆”2018年预算210.18万元■■◆,比2017年预算增加25.13万元,增长13.58%★■◆■,增加原因主要是志愿服务专项经费支出增加■★■★。其中,“行政运行”预算76.21万元,主要用于保障团市委机关单位正常运转的基本支出◆★◆■■;“一般行政管理事务”预算143■★.99万元,主要用于:志愿者活动等青年工作80万元,开展志愿者活动及青年就业创业等;“青年之声”及新媒体网络舆情引导16万元,开展系列青少年微博◆◆■、微信、公众号等新媒体工作;未成年人及12355青少年服务台等工作46万元★★◆◆■■,预防未成年人犯罪及未成年人保护等工作◆■◆■■;扶贫工作人员补贴1.99万元。
(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行★★■★■■,用于购买货物和服务的各项资金◆■■■◆。
(三)对个人和家庭的补助0.02万元★◆★★◆■,包括:其他对个人和家庭的补助0.02万元■■。
根据资产管理有关要求,结合部门实际,2018年共安排资产购置支出1项,资金总额6万元,用于购买办公设备。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2017年相同,其中★◆■◆◆■:公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元★■■。主要原因是公务用车改革★■★■。经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备使用管理制度执行。
1、未成年人及12355青少年服务台建设等专项6万元,其中:财政预算内拨款安排6万元■◆。
根据政府采购有关要求,结合部门实际,共青团六安市委员会2018年共安排政府采购支出2项,资金总额18万元,其中■◆★■:财政预算内拨款安排18万元。具体项目情况说明如下■■:
按照综合预算管理的原则,共青团六安市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理◆★◆◆◆。共青团六安市委员会2018年收支总预算220★★◆★.20万元,较上年增加26◆◆◆.48万元,增长13.66%,主要原因是增加青少年红色基因传承专项工作★◆、青春扶贫1+2行动专项工作及青年全民健身工作。收入来源为:财政拨款收入220◆◆◆■◆.20万元■■◆;支出包括:一般公共服务210.18万元■◆◆★★◆、住房保障支出3.76万元★◆、社会保障和就业支出6■◆★◆■◆.26万元。
1■★★◆★★、志愿者活动等青年专项经费80万元■★◆★,其中◆■★:财政预算内拨款安排80万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元◆★■◆。
项目经济科目细化编制为■■■:办公费48万元,主要用于开展志愿服务活动和创业大赛活动等;印刷费9万元;邮电费2.8万元★■★;差旅费6万元★★★■;劳务费7万元,其他商品和服务支出7.2万元,主要用于支付活动和会议的场地租赁◆■◆◆★◆、广告宣传★■■★★★、劳务费、志愿者餐补等★■◆■。
2018年团市委机关运行经费安排6.32万元;其中:福利费0.03万元、工会经费0.36万元、公务用车补贴及运行费4◆◆.63万元、会议费5万元★◆★■◆、办公费2万元★■◆■、邮电费1万元、差旅费0.3万元★◆、公务接待1.7万元◆◆◆、劳务费1★◆★■◆★.3万元■◆■◆。
2、◆◆■“青年之声★★■■”及新媒体网络舆情引导专项经费16万元,其中:财政预算内拨款安排16万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定◆★★★■■,按照市直部门预算编制要求,结合本部门2018年工作实际,编制本部门预算草案。
1★■■■、“青年之声”及媒体网络舆情引导专项经费12万元◆◆■,其中■■:财政预算内拨款安排12万元。
项目经济科目细化编制为◆★:委托业务费支出12万元★■;办公费4万元■■★,主要用于■★■★◆★“青年之声★■★”平台建设★■。
(二)“社会保障和就业支出”2018年预算6■★★.26万元,比2017年预算增加0.84万元,增长15■★.49%,增加原因是人员调资等■★◆★★★。其中◆■■:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算6.26万元,主要用于团市委机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。
2.市级财政不供给人员经费的市军分区★★◆◆◆、武警支队和消防支队等部门不填此表。
根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办〔2015〕11号)文件规定◆★■■,共青团六安市委员会车辆交由公务用车管理平台统一管理★■■◆,本单位无国有资产占有使用情况。
根据部门行政事业发展目标■★,结合财力可能,2018年共安排项目支出4项■◆★■◆,资金总额143★■■.99万元(包括所有资金)■◆★■◆■,其中■★■★:财政预算内拨款安排143.99万元★◆★◆■,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元★◆★■■,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元■★,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元■■◆■◆★,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元■◆★,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:
如果您对该政策文件有疑问◆◆★,可以点击“我要问★■★★”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门★★,或者拨打市长热线。
根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际★◆★★■,2018年共安排“三公■◆◆■◆★”经费预算1■★★◆■.70万元,与上年持平。其中◆■■◆◆:财政预算内拨款安排1.70万元,具体情况如下★◆★★◆■:
2018年部门支出预算总额220■■■.20万元,同上年相比增加26★★.48万元◆■■。其中:财政拨款(补助)安排220.20万元★★◆■◆,同上年相比增加26.48万元★★★★■■。具体情况如下表★★■◆:
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
共青团六安市委员会2018年一般公共预算财政拨款220.20万元■◆★■,较上年增加26.48万元,主要原因是专项经费增加★◆■★◆★。其中一般公共服务210.18万元,占95.4%;社会保障和就业支出6.26万元,占2.84%■■★◆★◆;住房保障支出3★■■◆■◆.76万元,占1.70%。具体情况如下:
4◆◆、对个人和家庭补助专项经费1.99万元,其中:财政预算内拨款安排1.99万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5★◆★■■、培养农村青年“四个带头人”(农村产业结构调整带头人,农业科技知识传播带头人■■◆■◆,农产品营销带头人,农村青年回乡创业带头人)★◆,推动农村科技进步◆■◆◆■■,提高乡镇企业青工文化技术素质◆★■◆、经营管理能力和职业道德水平。
3、参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定,会同有关部门做好青少年权益保护工作★■◆,指导社区团的各项工作。
(二)公务接待费支出1◆★◆.70万元,与2017年持平,经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求★◆◆■◆,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)等规定。
项目立项依据◆■■★■:根据《六安市委关于进一步加强和改进新时期工会、共青团、妇联工作的意见》(六发〔2013〕12号)和实际工作。
项目内容★★★◆:1■◆◆★★■.未成年人保护工作。2.12355青少年综合服务台及青年之家建设★★■★◆。3■■◆.预防青少年违法犯罪工作。4.少工委工作。
3、未成年人及12355青少年服务台等工作专项经费46万元,其中■◆★■■★:财政预算内拨款安排46万元★◆,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
4、调查青年思想动态和青少年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论和思想教育★★★■,为市委、市政府提供决策参考和依据。
根据政府购买服务有关要求★■★★◆,在梳理本部门公共服务清单的基础上★■◆◆★,结合实际,2018年共安排政府购买服务支出1项◆★◆★■★,资金总额12万元■■■★◆,其中■■★:财政预算内拨款安排12万元。具体项目情况说明如下:
项目内容:签约一家专业网络服务公司,具体开展系列青少年微博、微信■◆★◆■★、公众号等新媒体工作,和网络文明服务、网络志愿者、青年交友等一系列网络舆情引导工作和活动◆★★★◆■;青年之声平台建设工作■★■。
2018年部门组织收入0万元,部门可支配收入220◆★.20万元,具体情况如下表:
根据2018年市直基本支出供给政策(详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》),共青团六安市委员会本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:
根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务★◆■◆■◆,编制2018年部门预算的指导思想和原则是:以党的十八届三中■★、四中、五中全会精神为指导,牢固树立创新、协调◆■★◆■、绿色◆■■★、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持依法理财◆◆◆★◆◆、科学理财,进一步优化财政支出结构■★◆■,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制◆■“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革◆★,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划■◆★■,推进财政资金统筹使用★◆■■◆★,强化预算绩效管理★■■◆■,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。
7★■★◆■■、负责全市青年统战工作,改革和完善青年社团组织机制,发挥共青团组织在青联中的核心作用,指导学联■◆◆■■、青年志愿者协会等社团工作■◆★★■■。
填表说明:1.■■◆“单位性质◆■”按以下内容填写:行政、参公★■◆■◆■、全额拨款事业、差额拨款事业、定额补助事业◆★◆■■、自收自支事业。
项目经济科目细化编制为■■◆:办公费10万元◆◆◆,主要用于购买办公用用品、办公耗材等■◆★■;差印刷费7万元,主要用于文件及材料印刷■◆,差旅费5万元,主要用于到省里参加会议,到外地交流学习◆◆■,到县区走访调研、督导工作等;会议费6万元,主要用于工作会议;培训费6万元,主要用于团干部培训等;其他商品和服务支出6万元,主要用于支付活动场地租赁、广告宣传、劳务费■◆◆、志愿者餐补等;办公设备购置6万元。
(二)商品和服务支出16.32万元,包括:福利费0.03万元、工会经费支出0.36万元、公务用车补贴及运行费4★◆■.63万元■■★、会议费5万元、办公费2万元◆★、邮电费1万元、差旅费0.30万元、公务接待费1■★◆■◆■.70万元、劳务费1.30万元。
2、负责全市团的组织建设★★◆,协助党组织管理和培训团干部,加强青少年活动阵地建设。
根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,共青团六安市委员会2018年编制预算绩效目标的项目共1个,资金总额80万元(包括所有资金)◆■◆■■,其中:财政预算内拨款安排80万元,财政预算内拨补办案补助收入安排 0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元★◆◆■■,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元■■■◆,转移性收入安排0万元★■◆■◆◆,上年结转结余安排0万元◆◆■。编制预算绩效目标的具体项目如下表◆◆■★★◆:
1、贯彻执行党的基本路线、方针和政策■★■■,组织实施市委■◆、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现化建设,为全市社会发展和经济建设服务◆★■★。
1、青年之声及新媒体网络舆情引导专项12万元,其中:财政预算内拨款安排12万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
(三)“住房保障支出”2018年预算3.76万元,比2017年预算增加0.51万元★◆■★,增长15◆★.69%,增加原因主要是人员调资等■◆★◆。其中:★★“住房公积金◆★■◆”预算3.76万元◆◆★◆■★,主要用于团市委机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
(一)工资福利支出59.87万元,包括:公务员医疗补助0.94万元、机关事业单位基本养老保险6◆★.26万元、基本工资16.69万元、奖金1◆◆.39万元,津贴补贴13.23万元◆◆■★◆、其他工资福利支出12◆◆★◆■.38万元,其他工资福利支出伙食补助2.88万元、其他社会保障(医保)2.19万元■◆◆★■★、其他社会保障0.15万元★◆■■◆★、住房公积金3.76万元。
共青团六安市委员会2018年一般公共预算基本支出76◆★.21万元◆■★★◆,具体情况如下:
6★◆◆★、树立青年标兵,开展青年岗位能手★★■■■◆、青年文明号评选活动,着力提高各行各业青年生产技能。
项目内容◆★★■:1■■◆★★.“学雷锋★■◆◆◆■”月活动。2.纪念★★◆“五四”98周年相关活动。3.青年志愿者工作◆■◆◆。4■■◆■■★.学校共青团工作。5.青联、青企协、青创协会及青年社会组织工作。6.青年创业大赛工作。7.青年就业创业工作。
根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办〔2011〕91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组〔2015〕1号)文件规定,共青团六安市委员会办公等房屋由市资产中心统一管理,本单位无国有资产占有使用情况。
共青团六安市委员会2018年财政拨款收支预算220.20万元,较上年增加26■★★★.48万元★◆★★,主要原因是专项经费增加。收入来源包括■■◆:一般公共预算拨款220.20万元,占100%;政府性基金拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元◆■■◆。支出包括:一般公共服务210.18万元,占95.4%;社会保障和就业支出6.26万元,占2.84%;住房保障支出3.76万元■■■,占1.70%。
项目立项依据:根据六发〔2013〕12号◆■★★、六办发〔2011〕27号、皖青办〔2014〕8号、皖青办〔2014〕39号和工作实绩安排。
2、未成年人及12355青少年服务台建设等专项6万元■◆★★■,其中:财政预算内拨款安排6万元。